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连云港市重点项目稽察特派员办公室2020年度报告公示
发布时间2021-05-11 来源:[db:出处] 作者:DJJ 点击量:

统一社会信用代码  

  12320700MB01342366  

事业单位法人年度报告书

 2020  年度)

单 位 名  称

连云港市重点项目稽察特派员办公室

定代表

国家事业单位登记管理局制

《事业

单位

法人

证书》

登载

事项

单位名称

连云港市重点项目稽察特派员办公室

宗旨和

业务范围

组织开展对重大建设项目的稽察;跟踪检查有关地方和行业贯彻执行国家、省投资政策及有关规定的情况;负责政府出资或融资项目的竣工验收;负责对政府出资或融资重大建设项目进行后评价;依法对违法违规行为作出处理。

   

连云港市海州区苍梧路36号1号楼

法定代表人

丁邢军

开办资金

10.1(万元)

经费来源

财政补助(财政拨款)

举办单位

连云港市审计局

资产

损益

情况

净资产合计(所有者权益合计)

年初数(万元)

年末数(万元)

3.82

6.95

网上名称

连云港市重点项目稽察特派员办公室.公益

从业人数

5

对《条

例》和

实施细

则有关

变更登

记规定

的执行

 

自2019年度报告之后,未发生变更。

(一)加强理论学习和作风建设  系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真研读《习近平谈治国理政》第三卷,坚持读原著、学原文、悟原理,推动学习新思想、新理念、新思维入脑入心,通过学习,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。认真落实固定学习日制度,不断加强党性修养,坚定理想信念,强化“一岗双责”责任落实,严守审计纪律和各项廉政规定。积极参加全市创文和我局创文的各项活动,展示全体党员的良好风貌。  (二)完成各类审计项目 2020年共完成审计项目13个。一是预算执行审计1项:2019年度市级预算执行和决算草案审计;二是政策跟踪审计4项:税收和非税收入征管审计(减税降费政策跟踪审计)、连云港市2019年政府隐性债务风险防范专项审计、连云港市2020年1至6月政府债务和隐性债务风险防范专项审计、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计;三是经济责任审计3项:连云港高新区党工委书记陈佑龙同志经济责任审计、连云港高新区管委会主任李莉同志经济责任审计、市委台湾工作办公室主任龚建华同志经济责任审计;四是部门预算和财政收支审计2项:连云港高新区2017至2019年度财政收支审计、市委台湾工作办公室2017至2019年度财政收支审计;五是其他审计事项3项:根据市政府交办,完成连云港高新区资产负债审计;配合进行部门预算全覆盖审计(市财政局、市金融管理局);配合进行应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计(财政部分)。通过审计,共查处违规金额201.24万元,管理不规范金额173.73亿元。 (三)完成“同级审”相关工作 1、编制“两个方案”、撰写“两个报告”。编制《2020年市级预算执行和其他财政收支情况审计工作方案》和《2020年财政专项(资金)审计和审计调查工作方案》。撰写2019年度市级预算执行和其他财政收支情况审计的结果报告和工作报告。报告形成后,市委审计委员会办公室将报告提交市委审计委员会组成人员进行了书面审议,经修改完善后,报市政府审批、省厅审核后提交市人大常委会。审计报告受到市委主要领导肯定性批示,审计工作报告受到市人大的好评。 2、对县区“同级审”报告进行审定。按照《江苏省审计机关审计工作报告审定办法(试行)》规定及我局工作安排,精心组织,按时保质完成对东海、灌云、灌南、赣榆、连云、海州等6个县区“同级审”工作报告及相关资料的审理审定工作。审阅有关审计报告共计70余份,提出修改意见100余条,促进各县区进一步提升“同级审”工作质量。 (四)持续做好政策跟踪审计 依据年度工作方案,积极对接各个职能处室,理顺工作进度,按季度收集政策跟踪审计情况,梳理政策融合审计和政策落实专项审计工作,及时向省厅绩效办报送本年度政策跟踪审计结果。  

相关资质认可或执业许可证明文件及有效期

无。

和受奖惩及诉讼投诉情    

无。

接受捐赠

资助及使用

无。






填表人: 张懿喆  联系电话:18761388687  报送日期:2021年03月30日